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  • [财务管理] 内部审计对防范财务舞弊的作用.doc

    内部审计就好比是企业的一个风险把关者,将舞弊风险控制在可接受范围之内或者完全消除,为企业创造一个透明的工作环境,让员工能更好的为企业为自己尽心竭力的工作,让公司能...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:15018 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 经营租赁表内化会计问题探讨-基于承租人视角.docx

    为了更好地同世界经济发展接轨,我国的会计准则必然也要努力和国际会计准则实现趋同,增强报表之间的可比性,为中外资本的互通提供快捷通道。因此,在国际租赁会计准则进行大...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:21617 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 计算机辅助审计的审计风险及其防范.docx

    作为审计手段的一种,计算机辅助审计也必有其审计风险,一部分为由审计性质决定的无法去除的固有风险,另一部分则是审计过程中,因程序设置或者执行不当而产生的控制风险。因...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:10225 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 基于平衡计分卡视角的公司绩效管理研究-以万科公司为例.doc

    本文基于平衡计分卡在万科公司中的运用,通过研究平衡计分卡的理论,结合公司所在行业发展趋势及自身特点,对公司绩效管理现状进行分析。针对公司绩效管理存在的问题,以平衡...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:9935 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 会计师事务所合并效应研究.docx

    无论从理论还是实际上来说,会计师事务所之间的合并都是其发展壮大,提高竞争力的必由之路,在大数据时代下,我们有了大量的样本提供参考,无论是国际还是国内的大量会计师事...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:13260 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 会计师事务所合并及效应研究-以致同会计师事务所为例.docx

    一些会计师事务所在承接新业务时,因为对新客户不熟悉,要想更好地了解新客户的财务能力、管理能力以及生产经营情况等,就需要利用到前任注册会计师的工作,通过查阅以前年度...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:14416 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 会计师事务所合并对审计质量的影响-以瑞华会计师事务所为例.docx

    本文将通过瑞华会计师事务所合并的例子,以理论为主要基础,以会计师事务所规模、业务收入和非标准审计意见为替代变量,并结合该例子进行分析与探究,深入发掘其合并前后审计...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:11206 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 关联方交易审计风险的控制对策研究.doc

    目前我国对关联方交易的监管重点主要集中在关联方及关联方交易的信息披露上,现行的会计准则在这一方面的规定是原则上的,实际可操作性不强,这不仅使企业容易脱离相应准则的...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:13905 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 工程审计在工程造价中的运用-以XYZ建设公司房屋维修项目为例.docx

    本文先通过对项目工程审计在工程造价中的理论来大致了解大概的内容,再通过一个实例来演示项目工程审计在工程造价里面的运用,通过运用发现其中的不足,并提出自己的一些建议...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:14492 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 房地产企业财务风险分析与应对-以滨江集团为例.docx

    通过运用现金流分析法对滨江集团的投资、筹资、资金回收等现金流风险进行剖析,结合当下房地产市场整体下行环境,得出应对措施。有助于滨江集团管理层加强对集团运营状况的了...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:15929 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 电商企业收购兼并中的风险研究-以58同城购并赶集网为例.docx

    文章通过对企业并购相关理论的分析入手,进一步分析了企业购并活动的动因,并结合我国企业并购现状指出了我国企业在并购活动中所存在的问题,最后根据这些问题一一提出了相应...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:11363 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 大数据时代下的内部审计研究.doc

    通过对云数据的搜集与分析,挖掘与应用,审计人员可以从更高层次,更大的范围里寻找到有用的审计数据,为股东与决策方做出有利于公司的决定,不再局限于已有的审计信息,为提...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:9200 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 资产荒下的险资举牌现象的分析-以万科为例.doc

    近年来,我国经济不断下行,企业利润不断缩水,资产荒现在油然而生。投资者苦于持有大量资金却无处投资,或投资的资产回报率并不让人满意。其中,保险行业明显是最具代表性的...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:11597 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 注册会计师在反洗钱活动中的功能研究.doc

    洗钱作为一种披着合法外衣目的却是为了犯罪的经济活动,已经严重危害了全球各国经济的发展和社会的和谐。因此,反洗钱刻不容缓。尽管我国在反洗钱机构设立、反洗钱立法以及与...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:10840 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 注册会计师行业国际化发展战略研究-以瑞华会计师事务所为例.docx

    综合来看,中国注册会计师行业在国内正在稳步并迅速地发展着,但是纵观我国所有的会计公司,能将业务扩展到境外的却屈指可数。我国注会行业仍然面临着多重压力:本土市场国际...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:19562 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 中钢国际债务重组的价值效应研究.doc

    本文的目的是量化分析此次市场化债转股的影响,以此轮首家债转股企业中钢集团为例,以其最重要的控股上市子公司中钢国际为研究对象。我们通过选取合适的财务指标分析财务绩效...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:8306 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 我国注册会计师审计报告改进分析.doc

    国外学者对于审计报告的研究起步较早,其主要研究的焦点在于两种方向的报告模式。目前的标准审计报告更偏向于是一种传递信息的工具,而广大使用者寄希望于这份报告为他们提供...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:10240 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 我国注册会计师审计报告的缺陷与改进分析.docx

    新准则的正式颁布,为我国注册会计师审计的审计报告制定了新的执业标准。本文以中国注册会计师协会新发布的审计报告相关准则为研究背景,分析和探讨现行审计报告存在的不足,...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:11040 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 我国社会保险基金审计监控机制研究.docx

    本文采用归纳法和文献研究法先阐述了社会保险基金的审计的目标和内容,并研究了社会保险基金审计监控机制的设计原则和具体内容,进而分析了我国社会保险基金审计监控机制的现...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:10136 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 我国民营企业内部控制环境研究-基于W公司的案例分析.doc

    纵观内部控制学术研究的历程,我国当前在学术界上的研究已从对国外理论成果的介绍转向对我国实际情况的阐述。学者胡燕指出,我们不仅要依靠系统本身来完善内部控制系统的局限...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:12830 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 我国会计师事务所国际化发展策略研究.docx

    我国会计师事务所国际化的发展便成为了业界迫在眉睫的问题。我国会计师事务所国际化进程不仅需要政府及相关部门的政策支持与保障,更重要的是完善自身的内部治理,培养出适应...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:10355 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 完善农村商业银行内部审计研究.docx

    本文在经济新常态的大背景下点出发展内部审计的必要性,并且通过对美国商业银行内部审计模式结合我国农村商业银行内部审计进行比较,对仍待完善的方面进行分析,在制度、模式...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:14573 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 生物性资产审计风险的控制对策研究.docx

    从上述观点我们可以看到,国内外学者从理论与实践两个角度,考虑到诸多方面对生物资产会计原理和审计对策进行了详尽的归纳总结。其中涉及生物资产的确认、计量、披露等方面,...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:15021 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 生态环境治理中的自然资源资产离任审计研究.docx

    就目前的形势来看,生态环境的治理刻不容缓,我国政府也从不同方面推进相应的措施,力求保证经济与生态和谐发展。自然资源的保护措施的实施是一个重要方面,而对于保护治理成...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:9311 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 上市公司舞弊及其审计合谋研究.docx

    将通过运用SPSS构建的非参数检验模型结果进行分析,在对合谋样本和控制样本之间的差异进行归纳总结,从而对审计舞弊行为进行预警和预防,直接或间接来降低舞弊行为发生的可能性...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:11669 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 上市公司审计委员会独立性研究-以中国、加拿大审计委员会对比为例.docx

    独立性是影响审计委员会的有效性的重要因素。正如注册会计师职业道德基本准则中独立性是其执业的灵魂,对内保证注册会计师能提出不会损害职业判断的结论,对外则是向第三方保...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:12860 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 上市公司审计费用影响因素实证研究-以制造业为例.docx

    第二部分,对于国内外有关审计收费影响因素的研究结论进行归纳总结。第三部分,进行审计费用的影响因素的样本选取,模型构建以及理论分析。第四部分,对影响上市公司审计费用...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:9574 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 上市公司内部控制审计相关问题研究-以烯碳新材公司为例.docx

    内部控制审计作为一种信息披露制度,不可否认的,为上市公司和部分非上市国有企业的信息透明度做出了巨大贡献。一方面,公司内部管理层通过内部控制的审计报告,能够及时的了...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:12871 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 浅析中美审计发展历史中的差异.docx

    目前对于各国家审计发展历史的研究已有不少资料,但关于中美审计发展历程进行对比分析的研究开展的并不多。虽然中国与美国的社会制度存在一定的差异,但是“他山之石,可以攻...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:11156 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27
  • [财务管理] 浅析小型会计师事务所的发展问题-以温州ZYLD会计师事务所为例.docx

    国外对小会计师事务所的研究较早,侧重于将竞争论和服务营销理论应用于小会计师事务所的发展中;而国内对于小型会计师事务所的研究起步较晚,侧重于大型的会计师事务所坚持“...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 文档字数:9997 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27