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浅析我国会计师事务所审计质量控制制度-以TJ会计师事务所为例.doc
本文将以TJ会计师事务所的审计质量控制制度为例,从理论出发,以行业监管、执业人员技能水平等方面为主要分析对象,并结合案例分析影响审计质量的因素,剖析当前环境下审计质量...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:12821 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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领导干部任期经济责任审计评价体系研究.docx
领导干部是企业的主心骨,其思想和行为对本单位的经济活动和发展趋势有很大的影响。实施经济责任审计的过程中,选取的评价指标是否合适,构建的评价体系是否科学,会对评价结...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:9785 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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酒店企业采购环节内部控制研究-以舟山海中洲国际大酒店为例.docx
本文将通过对舟山海中洲国际酒店采购环节内部控制体系的研究,发现其采购环节内部控制体系存在的问题,并在采购环节内部控制理论的指导下,对其采购环节内部控制做出评价并提...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:11341 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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计算机审计风险的研究-以电子商务企业为例.docx
从国内审计环境长远良好的发展角度和计算机审计方面的风险控制规避来看,并且为了更好地适应国内当前市场经济大环境的需要,注册会计师事务所更要加强对审计人员进行计算机审...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:13202 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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会计师事务所内部治理研究-以R会计师事务所为例.docx
本文将从会计师事务所的基本特征出发,通过文献搜集、案例分析、实地考察等方法,以R会计师事务所为例,指出我国大型会计师事务所存在的问题及面临的挑战,并提出针对性建议。...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:10354 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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海格物流关联交易舞弊的案例分析.doc
鉴于此,加强对新三板关联方交易舞弊的研究,可以发现挂牌企业在内部管理方面的缺陷,从而帮助挂牌企业完善内部管理制度,促进股转系统的健康持续发展;其次,通过研究还可以...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:9676 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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国家审计在政府腐败治理中的功能研究-以匈牙利为例.doc
为了更好地发挥国家审计在政府腐败治理中的功能,应该汲取其他国家的相关经验,但是也要清楚的了解匈牙利与我国的不同点。借鉴必须建立在我国的国情之上,只有适用于我国政府...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:14175 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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固定资产采购业务内部控制与风险管理-杰克缝纫机股份有限公司为例.docx
内部控制在会计与审计中历来备受关注。如果说会计准则是纵向延伸,则内部控制就是横向发展。其作用包括保证会计信息的真实性和准确性。健全的内部控制,可以保证会计信息的采...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:14965 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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高校大学生医疗保障基金审计.docx
本文试图通过分析现有医保基金在筹集和使用方面的问题和风险基础上,以高校大学生医保基金审计为例,从参保大学生的切身利益出发,研究大学生医保对大学生所起到的作用以及存...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:10863 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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对现代公司内部审计组织管理模式的研究.docx
这次研究的意义就是可以有效地通过一系列的分析,来研究新的组合型内部审计管理模式,同时也分析在市场下,在该模式中所突出的优势,也分析出其存在的不足之处和问题,最后提...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:9558 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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电子商务环境下审计面临的挑战及措施.doc
在国外,电子商务审计已经十分普遍,甚至形成了行业现象,而我国的电子商务审计还处于逐渐成长的萌芽发展阶段。在不同的区域,有不同的政策来支持,比较分散,缺乏一个综合性...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:8796 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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餐饮企业的内部控制研究-以马蒂尔餐饮管理有限公司为例.doc
本文结合理论与实际,从整体到个体再延伸至整体,顺着“阐述-分析-解决”的思路展开研究,以富阳马蒂尔餐饮管理有限公司为案例,介绍并探究其内部控制状况与特点以及所存在的问...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:9470 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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营改增政策对建筑业企业的影响研究-基于会计核算及财务指标分析视角.doc
对于建筑业的营改增,社会各界产生了各种各样的的忧虑。由于建筑业自身产业结构不适应,财务筹划水平不完善等问题,许多业内人员认为近期内营改增可能会对建筑业企业的财务产...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:13663 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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我国上市公司治理信息披露研究-以农业类上市公司为例.doc
本文对我国上市公司治理信息披露进行了初步的理论分析,并以农业类上市公司为例,提出了进一步的思考和建议,由于农业上市公司生产经营的特殊性和高风险以及以往的不良表现,...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:12094 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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我国民营中小企业内部审计问题研究.docx
本文希望探讨民营中小企业内部审计的现状及问题,从企业自身、内部审计行业组织和政府法律法规等诸多方面着手,有针对性地逐步改善和提高。通过以浙江省民营中小企业这一典型...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:14672 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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我国金融机构风险导向内部控制评价机制研究.docx
本文希望通过这次对风险管理和内部控制的关系的深入研究,探讨风险导向内部控制评价机制是如何在评价风险、控制风险和应对风险,帮助金融机构实现其价值增值、实现机构治理目...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:13167 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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我国国家审计业务外包研究.docx
国家审计外包,使得政府审计机关可以充分利用外部专业机构丰富的审计资源,大大降低自身成本。同时,与外部机构之间形成长期稳定的友好合作关系,可以有效地减少机会主义行为...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:12748 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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上市公司债务重组对公司绩效的影响-以锌业股份有限公司为例.doc
本文将对企业债务重组进行深入的探究,并结合2013年葫芦岛锌业股份有限公司的债务重组实际案例。通过分析债务重组前后企业绩效指标的变动,得出债务重组对企业绩效的影响和启发...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:12192 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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上市公司采购业务内部控制的研究-以曲美家具集团股份有限公司为例.doc
由于可以有效地监督企业完整的经营过程,内部控制在现代企业治理中占有着极其重要的地位。作为一套完整的框架体系,内部控制对于上市公司的重要性不言而喻,国内外学者对于内...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:11699 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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上海家化财务报告分析.docx
面对上海家化各项经营指标下降的事实,通过对上海家化的财务分析,有利于外部投资者做出正确的投资决策,有利于内部管理者发现管理中存在的问题并做出正确的管理决策,对公司...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:12053 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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商业银行绩效与审计收费的相关性研究.doc
基于此,本文以10家在国内A股上市的商业银行的绩效和它们的审计费用为研究对象,利用我国(2013-2015)年上交所和深交所发布的上市公司年度财务报表数据,对两者之间的影响关系进...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:11890 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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商业银行风险控制研究--以农业银行票据窝案为例.doc
目前我国的商业银行内部控制是否真正能够控制风险,又有哪些因素导致了商业银行各类风险案件频发,这些问题都需要我们进一步研究,并具有现实性和紧迫性。本文运用理论基础和...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:13444 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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浅析政府经济责任审计-以浙江省2016年经济责任审计为例.doc
本文将结合浙江省的实际情况,从2016年政府经济责任审计着手,分析以前年度的相关案例,并查阅相关资料,结合所学知识,提出几条能改善浙江省政府经济责任审计的建议。...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:10623 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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企业预算控制问题研究--以日资企业BSH公司为例.doc
对于我国来说,企业引入预算控制模式与发达国家相比起步较晚,如今在这项工作上虽然说取得了一定的成效,但还存在较大的差距,也存在诸多不足,总体情况并不理想,因此我们可...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:12372 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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企业借壳上市过程中审计质量分析-九好集团借壳鞍重股份上市失败为例.docx
从会计师事务所自身来说,可以从会计师事务所执行程序探讨。了解被审计单位的基本情况,签订审计业务约定书。进行风险评估,了解评价内部控制制度和舞弊风险。制定总体审计策...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:9822 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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企业常见利润操纵手段及审计方式-吉林紫鑫药业和浙江九好集团为例.docx
利润操纵对市场参与者在财务信息上的信心是一个严重威胁。财务舞弊已经越来越成为企业、公共监管部门和投资者关注的一个严重问题。因此,研究上市公司利润操纵的手法、诱因,...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:11521 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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内部审计外部化问题研究.doc
研究内部审计外部化,并不意味着要削弱传统的企业内部审计,而是要在传统内部审计的基础上,对两者取长补短,通过两者更科学地结合,来更好的发挥内部审计其本身所具有的监管...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:11326 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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论经济责任审计中的审计风险及其防范.doc
经济责任审计对于我国经济的健康发展至关重要,但是从目前我国在针对经济责任审计立法的理论支持、规范性和可操作性等方面都或多或少存在着一些问题,不能很好地发挥经济责任审计...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:9429 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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抗震救灾专项资金审计监控研究.docx
如何对抗震救灾物资的来源进行监管?如何明确抗震救灾物资的用途?如何最大限度地发挥抗震救灾物资的救助作用?如何避免在抗震救灾物资中的贪污腐败问题?如何达到抗震救灾物...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:10418 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27 -
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基于COBIT标准的银行IT审计的研究-以中国工商银行为例.docx
当然,对于信息化程度很高以及管理水平很高的国外大型银行来说,相关 IT 风险的威胁依然存在。只有实施有效的 IT 风险管理,才能确保商业银行在发展经营战略转型的信息化过程中,...
资料包含:完整论文 所需金币:1000 文档字数:14497 上传者:小猪猪 更新日期:2017-11-27