2019年03月26日 更新
“内部控制论文”相关信息
上市公司内部控制信息披露研究.doc
对于我们国家的上市公司来说,关于内控信息披露方面的法律规定还属于一个新生儿。但是,国家、证监会及相关部门,根据经济发展状况及监管的要求,及时制定、修改完善了一系列...
分类:财务管理 |
字数:9224 |
上传日期:2019-02-07
中小企业内部控制若干问题的探讨--以鸿业纺织为例.doc
当前,许多中小企业出现“任人唯亲”的现象,企业聘用的会计人员等其他管理人员,都不具备从业资格,内控意识薄弱,甚至越权行事,从而造成企业财务上的混乱、会计信息失真...
分类:财务管理 |
字数:7310 |
上传日期:2019-02-06
企业文化与内部控制之间的关系研究.doc
企业文化是统一了企业员工的想法和行为,让员工的自身价值和企业发展目标进行有机的结合。结合实际来看,任何制度都有失效的时候,而当制度发挥不了作用的时候,企业的经营管...
分类:财务管理 |
字数:8018 |
上传日期:2019-02-06
内部控制视角下企业财务管理.doc
将这些要素和内容进行划分,我们可以将此分为企业人力资源管理、财务管理、物流管理、信息管理等四个方面。这四个方面的每一方面都独立运作,但与其他三个方面又是密不可分的...
分类:财务管理 |
字数:7871 |
上传日期:2019-02-06
会计信息化对中小企业内部控制的影响及对策.doc
目前,西方发达国家在中小企业信息化建设方面已经取得了不错的成就。从国内来看,中小企业信息化建设也有很大的突破,逐渐向大规模的应用普及阶段迈进。中小企业虽然规模小,...
分类:财务管理 |
字数:9448 |
上传日期:2019-02-06
企业内部控制问题研究.docx
经济效益指的是经济效益和劳动消耗尽可能少,可以产生更多的良好的社会商品,以满足我们所有的社会经济日益增长的需求。首都被占领,对比资本成本和有用的生产效率和经济效益...
分类:财务管理 |
字数:8017 |
上传日期:2019-02-06
企业内部控制问题研究.doc
目前的大型企业关联着祖国的经济发展,越来越多的企业重视自身的会计工作是因为会计工作是企业持续经营的重要因素。在现实社会中运用到很多的会计信息,现如今诸多问题浮现在...
分类:财务管理 |
字数:7564 |
上传日期:2019-02-06
内部控制审计能否发挥监督作用.doc
第一,在本文中所涉及的内部控制基本上都是和财务报告有关的企业内部控制,而不是所有内部控制。尽管一些非财务报告有关内部的缺陷也应当引起重视,但考虑到审计成本以及可行...
分类:财务管理 |
字数:7346 |
上传日期:2019-02-06
内部控制否定审计意见案例研究.doc
综合以上国内外文献的研究,在对内部控制审计的研究当中,我国更多的使学习和借鉴日本、美国等发达国家相关的内控审计的理论与实践的经验,相关的研究成果着重在对内部控制的...
分类:财务管理 |
字数:11076 |
上传日期:2019-02-06
上市公司内部控制研究.docx
在我国大市场环境中,一个企业如果想要有良好、持续的发展,除了需要重视经营经验,了解市场的发展趋向等,更重要的是关注内部控制制度的制定与实施。在内部控制之下,企业内...
分类:财务管理 |
字数:8629 |
上传日期:2019-02-06
对上市公司内部控制缺陷的研究--以全新好公司为例.docx
控制环境设置了上市公司的内控格调,影响公司成员对内控的认识。李志斌认为(2012)自省自律机制是管理层应具有的职业精神,既是将内部控制制度内化的唯一途径,也是内部控制应...
分类:财务管理 |
字数:8696 |
上传日期:2019-02-06
我国上市公司内部控制信息披露存在的问题与对策.docx
内部控制信息披露是关于企业内部控制的具体情况进行相应的评估,有效信息评估建议有助于企业内部控制的情况,通过专业内部控制审计,帮助企业建立和完善内部控制机制,提供有...
分类:财务管理 |
字数:9870 |
上传日期:2019-02-05
商业银行内部控制问题研究.doc
然而我国在改革开放以后,中国特色社会主义市场经济得到了飞速发展,现代商业银行在国有银行的基础上逐步发展壮大起来,但在这几年的繁荣中也发生了一些银行业重大经济案件,...
分类:财务管理 |
字数:8824 |
上传日期:2019-02-05
企业内部控制问题研究.docx
内部控制是指企业各职责部门之间和各种经济活动之间建立的一种彼此约束的业务组织方式和分权制衡制度。是企业为了提高工作效率、保证企业的有效运营,促使管理层和员工共同执...
分类:财务管理 |
字数:8745 |
上传日期:2019-02-05
我国上市公司内部控制案例分析--以新华制药为例.docx
本文通过对内部控制的国内外文献的分析,基于自己的创新,以新华制药股份有限公司2011年对欣康祺医药公司的应收账款超过了其注册资本金额,而该公司未按期支付款项,使得新华制...
分类:财务管理 |
字数:9249 |
上传日期:2019-02-05
上市公司内部控制信息披露研究.docx
以上国内外文献对内部控制信息披露可能存在的各种影响因素进行了详尽的分析,提出内部控制信息披露对企业发展具有极其重要的作用,以及完善信息披露的相应措施,这样才有助于...
分类:财务管理 |
字数:8097 |
上传日期:2019-02-05
上市公司内部控制问题研究.docx
从国外情况来看,对外关系的财政状况和公司的内部控制信息在早期研究中发现,平均有26.5%的公司提供了内部控制报告,但只有10.5%的公司对其内部管理问题进行了报告,更多的情况下...
分类:财务管理 |
字数:8719 |
上传日期:2019-02-04
企业内部控制对会计信息质量影响研究.doc
会计信息质量是指会计信息准确、客观的反映各种经济活动,合理的揭示各种经济经营活动所包含的内容,是通过一定会计计量关系对经济主体的经营状态做出的财务分析。会计信息质...
分类:财务管理 |
字数:7645 |
上传日期:2019-02-04
企业内部控制活动研究.docx
通过企业长期的经营历史可以看出来,虽企业在管理和会计层面已形成比较科学完善的内部控制,但是企业中管理层滥用职权贪污腐败、会计造假、员工消极怠工等现象仍然屡屡发生。...
分类:财务管理 |
字数:8352 |
上传日期:2019-02-04
ERP系统的内部控制研究.docx
接下来通过对比传统环境下内部控制的优缺点与ERP环境下的内部控制优缺点,重点突出ERP系统对内部控制制度的作用,以内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等要素在...
分类:财务管理 |
字数:9121 |
上传日期:2019-02-04
ERP环境下会计信息系统内部控制研究.docx
ERP具有一定的局限性。ERP是企业经营管理用具和手腕的一种,并不能取代所有的管理工具和技能。而且,由于ERP的业务复杂,运作和维护的成本较高,规模较小的企业并不适用。ERP的模...
分类:财务管理 |
字数:6534 |
上传日期:2019-02-04
我国上市公司内部控制与风险管理问题研究.docx
风险管理是指在未来可能要面对的风险,上市公司在日常的经营活动会遇到各种各样的风险,所以,管理者会采取办法来预防风险,从而把损失降到最低。 1.风险具有可知性,而风险管...
分类:财务管理 |
字数:6868 |
上传日期:2019-02-04
上市公司内部控制信息披露问题研究.docx
和美国比起来,我国对企业内部信息披露的研究上开始得比较晚。2000年9月中国证监会规定,发行人应当披露对内控制制度的完整性,合理性及有效性做出说明。注册会计师需要对内部控...
分类:经济论文 |
字数:8376 |
上传日期:2019-02-03
股权激励、内部控制缺陷与信息透明度的相关分析.docx
股权激励是委托人用让渡股权或股票期权这一类的方式来激励和约束代理人的一种机制。我国主要探讨的是管理层的股权激励。企业通过让渡股权等方式让管理层掌握公司一小部分股权...
分类:经济论文 |
字数:7445 |
上传日期:2019-02-03
中小企业内部控制问题及对策研究--以W公司为例.docx
我国企业的内部控制理论研究较之西方国家而言发展较晚,落后较多。改革开放以来,市场经济发展迅速,企业内部控制的发展是不可避免的,内部控制是中小企业发展壮大的重要手段...
分类:经济论文 |
字数:8100 |
上传日期:2019-02-03
信息化环境下企业内部控制优化研究.doc
因此,深入分析中小企业内部控制的内在机制,以信息化为导向,完善内部控制,有利于中小企业发挥竞争力,实现稳健、可持续发展的目标。信息化建设逐渐完善并取得了非常大的成...
分类:经济论文 |
字数:7795 |
上传日期:2019-02-03
内部控制案例分析--以华为公司为例.docx
在企业发展及日常运营期间,一个完善的内部控制体系, 不仅对于完善公司的治理结构和信息披露有重要的意义,而且能够保护投资者合法权益,并保证资本市场的有效运行。而加强内部...
分类:本科论文 |
字数:7658 |
上传日期:2019-02-02
基于COBIT的管理信息系统内部控制研究.docx
从以上的研究可以看出,我国对于COBIT模型的相关研究仍有很大的不足,缺少富有操作性的研究,因此,本文以我国企业管理信息系统内部控制体系为背景,通过对其管理信息系统内部控...
分类:本科论文 |
字数:7902 |
上传日期:2019-02-02
信达重工(苏州)内部控制问题研究.doc
良好的公司内部控制环境有利于内部控制制度的贯彻和执行,有利于公司完善内部控制,增强竞争力,有利于其实现经营目标和战略目标。但是在信达重工,公司治理层和管理层存在交...
分类:学术论文 |
字数:7506 |
上传日期:2019-01-29
我国上市公司内部控制信息披露现状及问题研究.doc
最后,这对于投资者具有指导作用。对投资者而言,高质量的财务信息至关重要。然而,近些年会计造假事件频发,投资者难以判断上市公司的财务报告情况是否属实。针对这种情况,...
分类:学术论文 |
字数:7984 |
上传日期:2018-12-11
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