苏宁云商集团财务风险内部控制研究.doc

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  • 更新时间:2018-03-19
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  • 课题来源:(张小杰)提供原创文章

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摘要:伴随着现代市场经济状况的变化,如何为企业获得更大的利润,实现企业价值最大化成为了每个企业的目标,但有大部分企业在追求目标的同时忽略了企业隐藏的财务风险,究其根本,是企业存在内部控制制度不规范、健全,内部控制风险意识薄弱等问题。为了企业健康且有序的发展,企业必须要结合企业风险管理建立健全的风险内部控制体系,并对这方面加强重视,使得内部控制的只能在企业运营中充分发挥作用,提升企业的管理水平。

本文先采取文献研究法了解掌握财务风险内部控制的历史和现状,再用描述性研究法,将已有的财务风险与内部控制间关系意义通过自己的理解和验证给予叙述并解释出来,并提出存在的问题,描述现象。最后,通过个案研究法,对苏宁云商财务风险内部控制现状进行分析,通过企业财务风险中存在的内部控制问题提出相应的改善措施。

 

关键词 财务风险;内部控制;存在问题;措施

 

目录

摘要

Abstract

1  绪论-1

1.1 选题的背景及意义-1

1.1.1 选题的背景-1

1.1.2 选题的意义-1

1.2 国内外文献综述-2

1.2.1 国外文献综述-2

1.2.2 国内文献综述-2

1.3 研究的内容及方法-3

1.3.1 研究内容-3

1.3.2 研究方法-4

2  财务风险内部控制概述-5

2.1 财务风险内部控制的概念-5

2.1.1 财务风险、内部控制的含义-5

2.1.2 财务风险、内部控制的关系-5

2.2内部控制五要素对财务风险的影响-6

2.2.1 控制环境对财务风险的影响-6

2.2.2风险评估对财务风险的影响-6

2.2.3控制活动对财务风险的影响-6

2.2.4信息与沟通对财务风险的影响-6

2.2.5内部监督对财务风险的影响-6

3  苏宁云商财务风险现状-8

3.1公司简介-8

3.2苏宁云商财务风险现状-8

4  苏宁云商财务风险内部控制现状存在的问题-13

4.1  苏宁云商内部控制现状-13

4.2 苏宁云商财务风险内部控制存在的问题-14

4.2.1缺乏针对性的风险预算部门防范财务风险-14

4.2.2成本费用控制不到位-14

4.2.3权责分工不明确、制度实施监管不到位-15

5  优化苏宁云商财务风险内部控制的对策-17

5.1  建立针对性风险预算部门-17

5.2  加强成本费用的控制-17

5.2  明确权责分工、加强对制度实施的监管-18

结论-19

致谢-20

参考文献-21